Онлайн курс состоит из 4-х вебинаров.
Стоимость участия в курсе :
Подай заявку
до 26.03- 5900 руб.
до 02.04 -7900 руб
до 10.04 - 9900 руб
+ БОНУС Запись вебинара («Плательщики ЕСХН: варианты налоговых режимов с 2019г. Налог на прибыль, НДС: основные сведения, общие вопросы расчета. Проблемы перехода» )
Вам нужно удостоверение о повышении квалификации от 16 ак.часов ?
Подробности – у администратора курса по телефону +79528103610.
Вебинар 1.
Дата проведения:
10 апреля 2018 г.
10.00-12.00
Особенности применения ЕСХН. Перспективы – 2018/2019.
1. Немного теории: общие условия применения ЕСХН, какие налоги платим / не платим в 2018 году, налоговая база, ставка, декларация, сроки уплаты. Перенос убытков. Совмещение налоговых режимов.
2. В каких случаях и с какого момента налогоплательщик считается утратившим право на применение ЕСХН? Последствия.
3. Перспективы ЕСХН с учетом изменений НК РФ. Модель ЕСХН+НДС с 2019 г. Что НЕ нужно делать для оптимизации налогообложения в 2018 году?
4. Плательщики ЕСХН. Расширение понятия "сельскохозяйственный товаропроизводитель" в целях налогообложения с 2017 года. Как это использовать для сохранения права на ЕСХН?
5. Алгоритм расчета удельного веса доходов от сельскохозяйственной деятельности. Варианты и расчеты. Практические ситуации. Выводы арбитражной практики по этому вопросу.
Вебинар 2.
Дата проведения:
12 апреля 2018 г.
10.00-12.00
Все о доходах и расходах для целей ЕСХН.
1. Доходы, расходы, критерии признания для целей главы 26.1 НК РФ. Ограничения при квалификации расходов.
2. Особенности при учете основных средств и земельных участков. Выбытие основных средств: в каких случаях, когда и как нужно пересчитать налоговую базу? Что делать с остаточной стоимостью?
3. Чрезвычайные ситуации, потери: риски двойного учета расходов.
4. Практические ситуации по доходам и расходам, возникающие в ходе аудита и консультационного сопровождения.
5. Тенденции арбитражной практики при рассмотрении спорных вопросов налогообложения доходов и расходов.
Вебинар 3
Дата проведения :
17 апреля 2018 г.
10.00-12.00
Переход на ЕСХН с ОСНО: как не потерять доходы и расходы?
1. Правила перехода на с режима на режим. Почему переход нужно планировать заранее? Финансовые последствия перехода.
2. «Переходные» доходы и расходы, примеры, алгоритмы.
3. «Переходные» МПЗ: выбираем вариант отражения в расходах исходя из норм НК.
4. «Переходные» внеоборотные активы( основные средства, незавершенное строительство): что предусмотрено и что не предусмотрено главой 26.1?
5. Арбитражная практика по переходным положениям.
Вебинар 4.
Дата проведения:
19 апреля 2018 г.
10.00-12.00
Основные риски применения ЕСХН, минимизация с помощью учетной политики.
1. Какие договоры и хозяйственные операции изначально имеют высокий риск для применения спецрежима.
2. Доходы от реализации продукции давальческой переработки. Выводы арбитражной практики, позиция высших судебных инстанций по включению в расчет доли с.х.доходов.
3. Как учитывать доходы от реализации имущества при расчете критериев соответствия с.х.товаропроизводителю.
4. Реализация имущественных прав: уступка права требования (цессия), последствия для плательщика ЕСХН.
5. Иные операции «зоны риска» и их последствия.
6. Учетная политика для целей налогообложения: что предусмотреть? Как УП помогает защитить в суде позицию налогоплательщика?