Мы предлагаем образовательные услуги по обучению, повышению квалификации и переподготовке персонала в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, педагогике, юриспруденции
Сведения о выданных дипломах и удостоверениях размещаются в государственной системе ФИС ФРДО

Мы используем cookie для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

Программа повышения квалификации "Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях"

Главная \ Наши программы \ Программа повышения квалификации "Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях"

Темы лекционных занятий:

 

1. Профстандрат «Бухгалтер»: насколько актуально и как быстро внедрять. 

1. Национальная система квалификаций. Профессиональные стандарты и требования к квалификациям.

2. Центры оценки квалификаций. Порядок проведения независимой оценки квалификаций.

3. Новый профстандарт «Бухгалтер»: 

3.1. Как изменились требования к профессии?
3.2. Какие организации обязаны применять профстандарт?
3.3. Могут ли уволить бухгалтера, который не соответствует стандарту?   

Спикер:

Заяц Ирина Ивановна, бизнес – тренер, преподаватель курсов  «Основы предпринимательской деятельности». 

 

2. Бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, налогообложение – 2019. Перспективы - 2020: актуальные вопросы.

1. Изменения в Федеральных стандартах бухгалтерского учета (текущие и  планируемые).

2. Бухгалтерская отчетность за 2019 год: обсуждаем заранее самое актуальное.

3. Первичные документы без ошибок.

4. Признание расходов для целей налогообложения для разных налоговых режимов (учитывая последние изменения в НК РФ, 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" и др. нормативных документах):

  • Экономическая обоснованность;
  • Направленность на получение дохода;
  • Документальное подтверждение;
  • Разумная деловая цель.

5. Налоговая нагрузка (рассчитываем и сравниваем с нормативами)

Спикер:

Шатилова Елена Викторовна, генеральный директор ООО "Центр аудита, консалтинга и экспертиз" (ООО «ЦАКЭ») г. Краснодар, аттестованный аудитор (Единый аттестат), сертифицированный судебный эксперт, налоговый консультант.

 

3. Практика применения налогового законодательства: новые поправки, сложные вопросы – 2019 год. Перспективы с 2020 года.

1. Налоговое администрирование. Новые изменения в НК РФ.

1.1. Актуальные вопросы взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов.
1.2.  Расширение полномочий налоговых органов по доступу к сведениям ограниченного доступа: истребование сведений у банков. 
1.3.  Дополнение данных по самостоятельной оценке налоговых рисков. 
1.4.  Новые разъяснения по применению статьи 54.1 НК РФ. 
1.5.  Изменения в проведении камеральных, выездных и встречных налоговых проверках, а также в дополнительных мероприятиях налогового контроля. 
1.6.  Повышение ключевой ставки ЦБ и ее влияние на налоговые расчеты. 
1.7.  Раскрытие информации о налогоплательщиках – Приказ ФНС России от 30.05.2018 N ММВ-7-14/361@. 
1.8. Понятие налоговой тайны. 
1.9. Как работать с открытыми данными об организациях на сайте ФНС. Этапы размещения сведений. Как проверить и исправить ошибку в данных. 
1.10. Самостоятельная проверка контрагентов – источники информации. 
1.11. "Черные списки" банков: как не попасть, и что делать, если попали. 
1.12.  Онлайн-кассы, БСО - сегодня и завтра.

2. Налог на прибыль организаций. 

2.1. Изменения в главе 25 НК с 1 января 2019 года. 
2.2.  Расходы на отдых работников и их учет для формирования налоговой базы.
2.3. Позиция контролирующих органов по поводу формирования резерва по сомнительным долгам. 

3. НДС. 

3.1. Применение поправок к главе 21 НК РФ. 
3.2. Типичные вопросы налоговых органов к налогоплательщикам и проблемные вопросы исчисления и уплаты НДС. 
3.3. Право вычета НДС по опоздавшему счету-фактуре. 
3.4. Вычет НДС по одному счету-фактуре частями в разных кварталах. 
3.5. Изменения в документообороте - Постановление Правительства РФ от 19.01.2019  N 15 (вступило в силу с 1 апреля 2019 года). 
3.6. Вычет НДС по дубликату счета-фактуры – позиция Минфина и арбитражная практика - Письмо Минфина России от 14.02.2019 N 03-07-09/9057.

4. Проблемные вопросы по налогу на имущество организаций, транспортному налогу.

5. Арбитражная практика: применение судебных решений в практической работе по налогам и страховым взносам.

Спикер:

Мамонова Ирина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  автор публикаций в журналах «Налоговая политика и практика», «Налоги и финансовое право».

 

4. НДС: ответы на вопросы наших клиентов  (для ЕСХН+НДС)

1. Возврат товара поставщику.  Порядок формирования корректировочного счета-фактуры.

2. НДС с СМР для собственного потребления.

3. Порядок восстановления НДС при получении следующих видов субсидий: по уплате процентов, на многолетние насаждения, на приобретение семян, в области растениеводства, дотация на молоко.                        

4. Порядок начисления НДС при предоставлении бесплатного питания работникам. Анализ судебной практики.    

5. Тонкости камеральных проверок по НДС. Возможные риски  при предоставлении пояснений.                              

6. НДС при реализации металлолома.

7. Оформление счета-фактуры и книги покупок при реализации через обособленное подразделение.                      

8. Оформление счета-фактуры при реализации собственной продукции, товаров, услуг физическим лицам за наличный расчёт.

9. Возможность принятия вычета по НДС по товарам, приобретенным за наличный расчет при отсутствии счета-фактуры.

10. НДС при реализации жилых помещений.

11. Порядок начисления НДС при реализации услуг по предоставлению имущества в аренду у арендодателя. 

Спикер:

Сербина Дарья Сергеевна, заместитель директора по контролю качества аудита и МСФО Аудиторско-консалтинговой группы «АТВ», аттестованный аудитор, дипломированный специалист АССА DipIFR (rus).

 

5. Налог на прибыль и НДС. Особенности  применения в 2019 году. (Для ОСНО)

1. Учет расходов:

  • Экономическое обоснование и документальное подтверждение расходов (формальный и фиктивный документооборот)
  • Дата признания доходов и расходов.    
  • Признание расходов при отсутствии доходов.

2. Учет отдельных видов расходов:

  • Расходы на содержание автотранспорта.
  • Представительские и командировочные расходы.
  • Объекты обслуживающих производств и хозяйств.
  • Расходы на рекламу, скидки, бонусы.

3. Условия признания расходов и применения вычетов, установленные ст.54.1  НК РФ.

4. Декларация по налогу на прибыль за 2018 год (приказ ФНС России № ММВ-7- 3/572)– заполняем, проверяем контрольные соотношения.

5. Налоговый учет в 1С 8.3.

6. Нововведения 2019 года:

  • Инвестиционный налоговый вычет.
  • Правила признания расходов на отдых работников.

7. «Перенос» вычетов, в том числе вычет частями. Возможность переноса и частичного применения вычетов, исчисление 3-х летнего срока, вычеты по командировочным,  по основным средствам, по кассовым чекам, при получении бюджетных средств. 

8. Вычет НДС при авансах у продавца и покупателя в разных ситуациях.

9. Восстановление НДС: перечень оснований, когда НДС восстанавливать не надо, особенности восстановления НДС. 

10.  Регистрация вычетов и восстановлений в программе 1С 8.3.

11. Введения 2019 года.

  • - Повышение налоговой ставки.
  • Бюджетные средства.
  • Гарантийный ремонт.
  • Изменение обязанностей налоговых агентов.

Спикер:

Костенко Вера Степановна, аттестованный аудитор, лектор курсов  БУ.

 

6. Налоговые проверки: готовность и способы защиты (опыт сопровождения   налоговых проверок и защиты интересов налогоплательщиков).      

1. Влияние контрагентов различных звеньев на налоговый вычет.

2. Специфика камеральных проверок по НДС: начало, окончание, основание проведения, особенности истребования документов, значимость встречных проверок для налогоплательщика, сбор доказательств, оформление результатов проверок, обжалование результатов, ответственность руководителей и главных бухгалтеров.

3. Применение ст. 54.1 НК РФ в разрезе пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы по НДС.

4. Толкование договоров налоговыми органами при определении обоснованности налоговой выгоды (с учетом Постановлений Пленума Верховного Суда РФ).

Спикер:  

Затямин Евгений Анатольевич, генеральный директор юридической фирмы "Затямин и партнеры", член Палаты Налоговых консультантов.

 

7. Современные тенденции личных финансов и инвестирования с учетом НК РФ.

1. Психология накопления капитала.

2. Финансовая независимость и личные инвестиции: выбираем стратегии, учитываем возможности и последствия.

3. Как избежать рисков, занимаясь инвестированием: советы практикующего юриста.

Спикеры: 

Стругова Татьяна Вадимовна, управляющий партнер  Аудиторско-консалтинговой группы «АТВ», к.э.н., аттестованный аудитор.
Заяц Ирина Ивановна, бизнес – тренер, преподаватель курсов  «Основы предпринимательской деятельности», финансовый эксперт в области личных финансов и новых возможностей применения инвестиционных инструментов.
Шатц Екатерина Сергеевна, руководитель компании "Мобильный юрист", практикующий юрист, опыт юридического сопровождения бизнеса 10 лет.

 

Продолжительность курса: 40 академических часов.

Организатор семинара: Образовательный центр ООО «Новация – АТВ».

Для ознакомления с условиями участия позвоните по телефону:

+7 861-221-71-37, +7 861-221-52-11.

Для записи на семинар заполните ЗАЯВКУ и пришлите

в электронном виде на E-mail: atv-corp@mail.ru

или заполните форму обратной связи ниже.

 

Стоимость участия:
5 900 р.
Оставить заявку на услуги
Программа*
Представьтесь, пожалуйста (ФИО)*
Ваш e-mail*
Ваш телефон, чтобы мы могли связаться с вами*
Адрес:
РФ, г. Краснодар,
ул. Передерия 64/Головатого 109
Сведения о выданных дипломах и удостоверениях размещаются в государственной системе ФИС ФРДО

Мы используем cookie для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.